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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 1.932.010
Nro. Solicitud de Transferencia
120476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.307

Retención DNCP
₲ 6.885
Retención IVA
₲ 52.691
Retención Renta
₲ 35.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125043
Monto Contrato
₲ 26.867.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.645.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.645.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas