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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003642
Monto de la Factura
₲ 290.799.994
Nro. Solicitud de Transferencia
193357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.656.013

Retención DNCP
₲ 1.025.731
Retención IVA
₲ 7.930.909
Retención Renta
₲ 7.930.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-222472
Monto Contrato
₲ 726.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.140.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.140.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores