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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 218.099.995
Nro. Solicitud de Transferencia
183542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.242.009

Retención DNCP
₲ 769.298
Retención IVA
₲ 5.948.182
Retención Renta
₲ 5.948.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-222472
Monto Contrato
₲ 726.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.484.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.484.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores