Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029369
Monto de la Factura
₲ 15.906.486
Nro. Solicitud de Transferencia
201688
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.233.374
Retención DNCP
₲ 59.979
Retención IVA
₲ 134.383
Retención Renta
₲ 463.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217421
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.407.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.407.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores