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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005377
Monto de la Factura
₲ 3.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.945.472

Retención DNCP
₲ 11.040
Retención IVA
₲ 85.364
Retención Renta
₲ 85.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-210915
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.438.427.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.438.427.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores