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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 7.861.775
Nro. Solicitud de Transferencia
107497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.398.288

Retención DNCP
₲ 27.731
Retención IVA
₲ 214.412
Retención Renta
₲ 214.412
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-212105
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.674.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.674.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404072
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores