Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 56.583.332
Nro. Solicitud de Transferencia
72365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.247.487
Retención DNCP
₲ 199.585
Retención IVA
₲ 1.543.182
Retención Renta
₲ 1.543.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084195-6
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
LP-14001-22-210830
Monto Contrato
₲ 1.018.499.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.825.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.825.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394584
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica