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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053081
Monto de la Factura
₲ 93.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.690.873

Retención DNCP
₲ 329.888
Retención IVA
₲ 2.550.682
Retención Renta
₲ 2.550.682
Multa
₲ 1.402.875

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181794
Monto Contrato
₲ 367.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.982.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.982.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional