Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004642
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144381
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176409
Monto Contrato
₲ 618.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.224.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.224.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional