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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0000338
Monto de la Factura
₲ 760.629.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.457.764

Retención DNCP
₲ 2.682.948
Retención IVA
₲ 20.744.444
Retención Renta
₲ 20.744.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173653
Monto Contrato
₲ 5.901.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.559.226.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.559.226.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional