Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 11.003.904
Nro. Solicitud de Transferencia
146862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.877
Retención DNCP
₲ 38.815
Retención IVA
₲ 300.106
Retención Renta
₲ 300.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173629
Monto Contrato
₲ 126.475.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.695.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.695.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional