Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 12.648.960
Nro. Solicitud de Transferencia
103283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.914.400

Retención DNCP
₲ 44.616
Retención IVA
₲ 344.972
Retención Renta
₲ 344.972
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173629
Monto Contrato
₲ 126.475.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.695.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.695.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional