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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007054
Monto de la Factura
₲ 743.752
Nro. Solicitud de Transferencia
147025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.919

Retención DNCP
₲ 2.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174474
Monto Contrato
₲ 6.972.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.892.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional