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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.063

Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
₲ 816.000

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063481-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169507
Monto Contrato
₲ 200.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.616.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.475.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional