Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 79.426.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61649
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.813.798
Retención DNCP
₲ 280.158
Retención IVA
₲ 2.166.172
Retención Renta
₲ 2.166.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063481-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169507
Monto Contrato
₲ 200.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.616.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.475.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional