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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071084
Monto de la Factura
₲ 54.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.417.926

Retención DNCP
₲ 192.546
Retención IVA
₲ 1.488.764
Retención Renta
₲ 1.488.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169565
Monto Contrato
₲ 276.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.086.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.086.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional