Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059711
Monto de la Factura
₲ 175.121.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30186
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.951.811
Retención DNCP
₲ 617.701
Retención IVA
₲ 4.776.044
Retención Renta
₲ 4.776.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181533
Monto Contrato
₲ 329.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.429.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.429.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional