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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 89.949.999
Nro. Solicitud de Transferencia
168613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.726.357

Retención DNCP
₲ 317.278
Retención IVA
₲ 2.453.182
Retención Renta
₲ 2.453.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177400
Monto Contrato
₲ 583.928.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.018.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.018.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD Y COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional