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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0010254
Monto de la Factura
₲ 38.961.650
Nro. Solicitud de Transferencia
88506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.699.041

Retención DNCP
₲ 137.429
Retención IVA
₲ 1.062.590
Retención Renta
₲ 1.062.590
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178895
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.829.737.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.737.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional