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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0010162
Monto de la Factura
₲ 130.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.882.005

Retención DNCP
₲ 461.060
Retención IVA
₲ 3.462.039
Retención Renta
₲ 3.564.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178895
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.829.737.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.737.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional