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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009185
Monto de la Factura
₲ 132.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
165294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.131.365

Retención DNCP
₲ 468.585
Retención IVA
₲ 3.623.075
Retención Renta
₲ 3.623.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178895
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.829.737.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.737.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional