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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002392
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17245
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.070.285

Retención DNCP
₲ 109.875
Retención IVA
₲ 849.545
Retención Renta
₲ 849.545
Multa
₲ 3.270.750

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181797
Monto Contrato
₲ 277.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.036.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.036.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional