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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007795
Monto de la Factura
₲ 57.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39953
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2020
Fecha de la Transferencia
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.537.589

Retención DNCP
₲ 204.229
Retención IVA
₲ 1.579.091
Retención Renta
₲ 1.579.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185187
Monto Contrato
₲ 603.447.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.404.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.404.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional