Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030308
Monto de la Factura
₲ 14.608.788
Nro. Solicitud de Transferencia
140023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.164.516
Retención DNCP
₲ 55.920
Retención IVA
₲ 103.046
Retención Renta
₲ 285.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106740
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.817.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.008.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia