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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038780
Monto de la Factura
₲ 57.061.231
Nro. Solicitud de Transferencia
130406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.325.322

Retención DNCP
₲ 218.412
Retención IVA
₲ 403.149
Retención Renta
₲ 1.114.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106740
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.817.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.008.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia