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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005245
Monto de la Factura
₲ 102.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.856.029

Retención DNCP
₲ 366.698
Retención IVA
₲ 2.806.364
Retención Renta
₲ 1.870.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-144502
Monto Contrato
₲ 374.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.713.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.713.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral