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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023605
Monto de la Factura
₲ 211.078.883
Nro. Solicitud de Transferencia
127656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.725.519

Retención DNCP
₲ 736.857
Retención IVA
₲ 5.756.697
Retención Renta
₲ 7.675.596
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232284
Monto Contrato
₲ 4.290.078.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.065.417.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.927.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion