Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0118788
Monto de la Factura
₲ 99.005.660
Nro. Solicitud de Transferencia
116604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.256.132
Retención DNCP
₲ 349.220
Retención IVA
₲ 2.700.154
Retención Renta
₲ 2.700.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Indel S.A
RUC
80061506-9
Número de Contrato
1031-2019-0215
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168578
Monto Contrato
₲ 949.567.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.547.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.547.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion