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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0133875
Monto de la Factura
₲ 121.208.340
Nro. Solicitud de Transferencia
88637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.502.979

Retención DNCP
₲ 427.535
Retención IVA
₲ 3.305.682
Retención Renta
₲ 3.305.682
Multa
₲ 6.666.462

Datos del Contrato

Proveedor
Indel S.A
RUC
80061506-9
Número de Contrato
1031-2019-0215
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168578
Monto Contrato
₲ 949.567.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.547.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.547.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion