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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017656
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179374
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891

Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177043
Monto Contrato
₲ 105.837.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.691.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.691.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion