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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005628
Monto de la Factura
₲ 36.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.179.718

Retención DNCP
₲ 141.426
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.093.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.781.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.781.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH