Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005054
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.482.670
Retención DNCP
₲ 146.664
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.134.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.781.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.781.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH