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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 118.125.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.254.833

Retención DNCP
₲ 416.660
Retención IVA
₲ 3.221.594
Retención Renta
₲ 3.221.594
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238458
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.813.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.813.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia