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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001636
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.960

Retención DNCP
₲ 14.941
Retención IVA
₲ 116.727
Retención Renta
₲ 155.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.325.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.325.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional