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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 19.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.707.043

Retención DNCP
₲ 70.117
Retención IVA
₲ 542.155
Retención Renta
₲ 542.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.325.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.325.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional