Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 124.942.650
Nro. Solicitud de Transferencia
209347
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.010.849
Retención DNCP
₲ 461.692
Retención IVA
₲ 1.784.895
Retención Renta
₲ 3.569.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217384
Monto Contrato
₲ 1.269.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.209.625.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.625.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional