Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 1.225.980
Nro. Solicitud de Transferencia
190364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.158
Retención DNCP
₲ 4.484
Retención IVA
₲ 17.514
Retención Renta
₲ 46.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.072.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.072.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional