Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 3.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.452
Retención DNCP
₲ 13.478
Retención IVA
₲ 105.300
Retención Renta
₲ 140.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.072.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.072.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional