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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 23.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.528.629

Retención DNCP
₲ 84.443
Retención IVA
₲ 652.909
Retención Renta
₲ 652.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
176/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219631
Monto Contrato
₲ 580.118.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.843.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.843.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional