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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
022-006-0002033
Monto de la Factura
₲ 84.591.684
Nro. Solicitud de Transferencia
76674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.575.594

Retención DNCP
₲ 312.586
Retención IVA
₲ 1.208.453
Retención Renta
₲ 2.416.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional