Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000364
Monto de la Factura
₲ 8.645.664
Nro. Solicitud de Transferencia
186439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.139.629
Retención DNCP
₲ 31.413
Retención IVA
₲ 139.548
Retención Renta
₲ 327.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.155.615.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.155.615.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional