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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001276
Monto de la Factura
₲ 5.766.896
Nro. Solicitud de Transferencia
192856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.213

Retención DNCP
₲ 20.551
Retención IVA
₲ 157.279
Retención Renta
₲ 104.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150787
Monto Contrato
₲ 38.445.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.561.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.561.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer