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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000134
Monto de la Factura
₲ 32.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.242.131

Retención DNCP
₲ 117.074
Retención IVA
₲ 895.977
Retención Renta
₲ 597.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150941
Monto Contrato
₲ 38.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.755.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.755.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer