Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004328
Monto de la Factura
₲ 6.240.450
Nro. Solicitud de Transferencia
76293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.908.617
Retención DNCP
₲ 22.457
Retención IVA
₲ 135.736
Retención Renta
₲ 173.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184286
Monto Contrato
₲ 63.892.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.579.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)