Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018565
Monto de la Factura
₲ 172.534.440
Nro. Solicitud de Transferencia
194066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.687.573
Retención DNCP
₲ 669.434
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.176.033
Multa
₲ 2.001.400
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169221
Monto Contrato
₲ 4.274.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.190.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.190.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)