Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025193
Monto de la Factura
₲ 5.521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7291
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.852
Retención DNCP
₲ 19.476
Retención IVA
₲ 150.586
Retención Renta
₲ 150.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170973
Monto Contrato
₲ 1.779.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.026.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.026.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)