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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001302
Monto de la Factura
₲ 7.826.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28547
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.353.303

Retención DNCP
₲ 27.607
Retención IVA
₲ 213.453
Retención Renta
₲ 213.453
Multa
₲ 18.784

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170973
Monto Contrato
₲ 1.779.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.026.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.026.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)