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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013861
Monto de la Factura
₲ 248.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.351.505

Retención DNCP
₲ 877.585
Retención IVA
₲ 6.785.455
Retención Renta
₲ 6.785.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)