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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 213.609.356
Nro. Solicitud de Transferencia
29838
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.204.478

Retención DNCP
₲ 753.458
Retención IVA
₲ 5.825.710
Retención Renta
₲ 5.825.710
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172856
Monto Contrato
₲ 662.559.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.082.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.082.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu