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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.943

Retención DNCP
₲ 30.486
Retención IVA
₲ 117.857
Retención Renta
₲ 235.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180906
Monto Contrato
₲ 646.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.994.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.994.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)